仓库管理制度

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仓库管理制度



成本核算,提高公司的基管理工作水平,步规范物和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速金周特制定本制度:

一、仓库日常管理

1仓库保管合理置各品的明细账簿和台仓库根据实际情况和各原材料的性用途、型分门别类建立相的明细账财务仓库所建簿及号必互相一,相互一致

2、必须严格按照仓库管理行日常操作,仓库保管员对当日生的逐笔入,做到日清日确保物料出及存数据的正确无手工明细账并与帐表中的数据行核,确保两者的一致性。

3、做好各物料和品的日常核工作,仓库保管须对类库存物定期检查盘点,并做到、物、卡三者一致。定期对每种铸件材料的行核记录如有变动向事部、财务部反映,以便及整。

4、各部加工厂必产计划及仓库库存情况合理确定采数量,格控制各存量,有条件位逐步实行零存;仓库保管行各的分整理,存放期限较长逾期失效等不良存要按月表,送各事领导财务各事位的各不良存货每提出理意成相加以理。

二、入管理

1、物料进仓时仓库管理凭送货单检验合格单办理入;如属回用物资应凭回用单办理入不合格或手全的物见发票不见实物或边办理入库边办理出象。

2、入库时仓库管理须查点物的数量、格型号、合格件等目,发现数量、量、据等不,不得理入。未经办理入的物一律作待资处理放在待区域内,经检验不合格的物一律退回,放在放区域,同在短期内通知经办员负责处理。

3、一切原材料的入都必用增票方可入库报销,无税票的,其材料价格必下浮到能足扣税额为止。要注意审查发票的正确性和有效性。

4材料在未收到相应发票前,建立到票未到材料明细账并根据检验单等有效据及开货到票未到收料(在当月票到的可不在收到票后,到票未到收料具材料票到收料月底将票未到材料清报财务 5收料的填正确完整,应单位名称填写全称并与位一致,如属票到抵冲的,中注明原入库时间件收料还应注明重和重。收料上必有保管手人字,并且字迹清楚。批材料入票上的不含税金一致。

6、因量等原因而生的退回机,必由技部相填写退回妥手后方可理入




三、出管理

1、各材料的出,原上采用先先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时须办理出并做到限额领料,车间领用的物料必车间主仸(或其指定人取,料人车间主仸或员开具的流程或相仓库领料,行政各部只有主管领导批字后方可取,员应物品的名称、格、数量、量状况,核正确后方可料;员应开经领料人字,登入卡、入

2、成品出必由各售部发货单据,仓库管理人凭盖有财务发货印章和售部门负责字的发货单仓库联发货,并登卡片。

四、表及其他管理

1在月末结账前要与车间及相做好物料出的接工作,各相算口径保持一致,以保障成本核算的正确性。

2、必正确及时报定的各类报表,收付存表、材料耗用汇总表、三个月以上积压资报表、到票未到材料明27日前上报财务及相并确保其正确无

3存物查盘点中发现问题和差时查明原因,并行相应处理。如属短缺及需报废处理的,批程序经领导审核批准后才可理,一律不准自行整。发现物料失少或量上的问题(如超期、受潮、生、老化、变质坏等)的用面的形式向有门汇报

4、各事部因客需要,要求在外仓库的,必须报经股份公司主管领导准后作为库移,报财务案,仓库管理入所在事仓库管理;设仓库负责记库存商品收存台并将当月增减变动及月末情况表,定期点清月将各类报表在定的时间查关部及财务

5仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000准及各事部分厂的具行。


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