. 让步接收管理办法 1.)目的 在进料检验、半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时,但因生产急用或客户急需,在不影响产品功能特性及不影响客户使用情况下,可以申请让步接收,以免影响正常生产及交货,特制订本程序。 2.)范围 适用于原物料、半成品、成品、包材。 3.) 权责 品保部、业务部、生产部、财务部根据需求评审让步接收的完整性,可行性、可满足性。 4.1 生产部:负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力。 4.2 采购单位:负责通知材料供应商质量状况要求其限期改善。 4.3 品保部:负责评审产品技术上的可行性和项目进度;负责产品检验、标示、质量成本和质量要求。 4.4 财务部:负责对让步接收产品按照规定给予扣款作业。 4.)定义 3.1 紧急放行:进料时或制程中来不及检验时放行的产品 3.2 例外放行:进料检验或制程中发现有不合格的情况,但不影响产品功能及特性,因生产或客户 急需例外放行的产品。 5.)要求 5.1 让步接收申请 在以下情况下可申请让步接收: a. 紧急放行或例外放行 b. 返修后能满足预期使用要求 c. 不经返修让步接收或改作它用 5.1.1外包产品由外包生管负责提出申请; 5.1.2采购件由采购人员提出申请; 5.1.3半成品、成品由生产单位提出让步接收申请。 5.2 评审 提出单位开出《让步接收单》通知各部门审查决定是否让步接收,前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用。 5.3 核准 最终由总经理批准是否执行。 5.3.1 拒收、报废 5.3.1.1 总经理不同意的采购件退回供应商,资材部负责通知供应商及时进行补货或换货作业; 5.3.1.2 总经理不同意的生产部的产品由生产部统一集中申请报废。 5.3.2 允收、标识与记录 5.3.2.1 对于让步接收影响到顾客的要求﹑特别是使用特性时应得到顾客的批准; ;. . 5.3.2.2 品保部负责对让步接收产品进行标示,注明让步接收单编号﹐让步接收原因﹐日期并做好相关记录,标识应留到产品质量得到确认为止,以便一旦发现不能满足规定要求时,能立即追回和更换; 5.3.2.3 生产部负责对让步接收产品使用中状况的回报; 5.3.2.4 品保部负责对让步接收产品的质量追踪,一旦发现不合格,立即停止并按《不合格品控制程序》执行,经检验合格,方可办理入库手续。 6.) 相关文件 A. 不合格品控制程序 7.) 相关表单 A. 让步接收单 ;. 让步接收处理流程图 特采申请 评 审 不通过 核 准 通过 拒 收 准 允 收 报 废 标识与记录 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/b50bcb1ed7bbfd0a79563c1ec5da50e2534dd1fb.html