财务各种费用

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财务各种费用制度



一、借款及各种费用开支标准审批制度 1、借款审批与标准:

1)出差借款:出差人员应到财务领取“借款单”,详细填写借款日期、岗位、出差事由、出差地,必须经子公司总经理审批后方可借款。

2)借款单交出纳处留存,待借款人归还借款时将借款单撤出,出差返回单位后超过2天无故未报销者,不得再借款。在本月发放工资前尚未还款的,当月给予扣除。遇有特殊情况者,需向子公司总经理批准后,方可借款。

3)日常费用借款,各岗位因办理业务需要借款的,到财务部领取借款单,填写岗位、借款事由、所借金额,子公司总经理批准后,出纳方可支付款项。 4)备用金借款,对于特定部门或岗位实行备用金借款(仅指证照部),所用备用金借款要在每年年底时归还,次年依次办理。

5其他临时借款,如业务费、招待费应到财务部领取借款单,填写借款日期、岗位、借款金额、借款事项,经子公司总经理签字批准后支付。 6)公司所有借款必须遵循前账不清,后账不借的原则。

7公司董事长需借支的款项或电话通知财务付款的,事后必须由董事长补签。 8)不能收回的个人借款应查明原因,追究责任。对确实无法收回的借款,根据责任发表处理意见,经公司董事长同意后作为坏账处理。 2、佣金的审批:

1)支取保险佣金时,领取人必须在手续费支取单中填写齐全,经保险部核实确认后,经子公司总经理审批方可支取佣金,手续费支取明细单如下:




保险费支取明细表

日期 合计

车主车牌号保险支取

交强险 商业险

姓名 /新车 公司 比例











金额

支取人签字



备注



保险部签字: 总经理签字:

2)贷款购车业务费支取时,领取人必须在个人业务提成审批单明细中填写齐全,经核算员确认是否属实后,由子公司总经理审批方可支取业务提成,业务提成审批表如下:

个人业务提成审批单

车主车辆支取

日期 姓名 品牌 贷款额 比例









金额

优惠金额 支取金额



支取人签字 备注



合计

核算员签字: 总经理签字:

3、招待费的审批与标准

1)报销业务招待费,经办人填写《费用报销单》并将原始发票、单证、粘贴在费用报销单后。

2)遇有不能开具发票的,收据报销必须加盖(单位公章或财务专用章)与经办人签字,特殊情况下只有白条的,经办人签字后还要有主管领导签字即可。 3)所填内容需与所附票据内容、日期、金额相符;保证票据的合法、合规性以及报销手续的完整性。出纳有权拒付不合规的报销单。

4)总经理单独参加的要有董事长签字,单笔事项≤2000元的子公司总经理审




批即可,单笔>2000元的要有集团董事长签字审批。 4、差旅费的审批与标准

1)差旅费包括车船票、定退票费、过路过桥费、汽油费、住宿费、餐费、市内交通费等。

2)报销差旅费时,经办人需填写差旅费报销单,整理发生的票据粘贴在报销单后面,所填内容需与所附票据内容、日期、金额相符;保证票据的合法、合规性以及报销手续的完整性。出纳有权拒付不合规的报销单。

3)单笔事项≤2000元的子公司总经理审批即可,单笔>2000元的要有公司董事长签字审批。 5、财务报销程序

1)经办人必须将自审无误的发票、单证、粘贴在费用报销单后。 2)经办人根据审批权限分别送审批人签字。 3)经办人到出纳处办理报销手续。

4)报销流程严格按照:经手人→部门经理→子公司总经理→出纳付款,集团部门:经手人→部门总监→董事长→出纳付款。






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