关于严肃财经纪律专项治理工作的自查报告 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 关于严肃财经纪律专项治理工作的自查报告 根据**通知要求,我单位对**年度中央八项规定和财经纪律制度执行情况认真开展自查,现将有关情况汇报如下: 一、经费结余不上缴、违规使用问题。本级一般公共预算安排的资金全部收回总预算,不存在违规使用问题。无上级专项转移支付资金及政府性基金。 二、私设“小金库”、“账外账”、公款私存问题。 我单位没有设立“小金库”。所有收入、支出真实、规范,全部纳入财务科统一核算,符合行政单位财务会计制度,不存在弄虚作假现象。 三、违规使用专项资金问题。无挤占专用资金,超范围、超标准开支,违反政府采购和招投标法律法规程序等问题。 四、违规出借财政资金问题。无违反规定出借财政资金的情况。 五、违规出租和承租房屋问题。未发生出租、承租房屋方面的支出。 六、超标准报销差旅费问题。我单位严格遵守《**市直机关差旅费管理办法》文件精神及区财政制度要求,所有差旅活 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/677b5db4ef630b1c59eef8c75fbfc77da369977b.html