首件鉴定报告 报告编号 项目名称(配件名称) 参加人员姓名/部门 鉴定组 部门 车间 姓名 部门 (以下部分由组织部门提供) 姓名 鉴定时间 本次鉴定的产品明细 产品名称 图号/版本 产品名称 图号/版本 首件鉴定原因 新部件 停产一年及以上重新生产 纠正反复出现的不合格 生产场地转移 产品重大升级、工艺变更 更改可能导致先前的FAI失效 顾客或技术条件的要求 外部供方变更 其他需说明的要求 首件鉴定目的 设计开发确认 生产过程能力验证 生产过程的确认 工具、设备验证 原材料符合性验证 1.首件鉴定结论 接受首件(FAI通过): 可以提交顾客首件鉴定/批量生产 有条件通过(附带开口项清单):不符合项整改后,可以提交顾客首件鉴定/批量生产 否决首件(FAI不通过);必须重新进行内部首件鉴定 备注 2、参与鉴定部门人员签字 部门 技术部 质检部 签字/日期 业务部 生产部 采购部 文件清单及适用性验证表 确认序号 提交文件内容 部门 1.1.1 图纸/技术规范★ 1.1.2 输出清单 1.1.3 型式试验大纲/报告★ 1.1.4 RAMS/LCC/ FMEA 1.1.5 技特殊工序操作人员资质★ 1.1.6 术包装运输方案 1.1.7 部 PFMEA 1.1.8 工艺流程总图 1.1.9 1.1.10 1.1.1工艺验证报告 特殊过程确认★ 作业环境 1 采供应商是否为合格供方★ 1.2.1 1.2.2 购原材料供应商清单 1.2.3 部 合同/订单 1.3.1 1.3.2 1.3.3 质量保证计划 例行试验大纲★ 适应性 结果 记录 Y N Y N 备注 入厂检验记录★ 质1.3.4 检检验和试验计划/检验文1.3.5 部 BOM表 1.3.6 材质报告 1.3.7 关键材料、部件首件检验FAI 2、生产过程验证表 序号 验证内容 适应性 结果 Y N Y N 记录 备注 2.1 生产过程输入完整性验证 2.2 工艺文件/卡片★ 2.3 生产过程控制记录★ 2.4 工具、设备检查/验证 2.5 模具、工装检查/验证 2.6 量具、检具、样板检查 2.7 例行试验报告★ 2.8 标识和可追溯性 2.9 放行后EPPPS验证 3、产品检查表 序号 检验内容 适应性 结果 Y N Y N 记录 备注 3.1 外观质量检验(焊接★) 3.2 关键尺寸检查 3.3 用样板/工装检查 3.4 标识卡检查 4、首件鉴定开口项整改验证表 序号 1 2 开口项内容 整改措施 整改期限 责任部门 验证 结果 验证人 3 编制: 审核: 批准: 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/1f70baf90a4e767f5acfa1c7aa00b52acec79c7c.html